Orden de Compra. Nº3608-17-AG24 "ADQUISICION (CONFECCION) 27 TELAS PVC 2x1 TODO COLOR CON EXCEDENTES (PALOMAS) Y ADQUISICION (CONFECCION) 4 TELAS PVC 6x1 TODO COLOR CON OJETILLOS (PASACALLES) COMPRA AGIL ID 3608-16-COT24 (DIDEPRO-TURISMO RURAL)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-17-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION (CONFECCION) 27 TELAS PVC 2x1 TODO COLOR CON EXCEDENTES (PALOMAS) Y ADQUISICION (CONFECCION) 4 TELAS PVC 6x1 TODO COLOR CON OJETILLOS (PASACALLES) COMPRA AGIL ID 3608-16-COT24 (DIDEPRO-TURISMO RURAL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 73340
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Saavedra Digital
Razón Social DAVID ERINZON LETELIER RAMÍREZ
R.U.T. 16.164.586-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Saavedra Digital
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles27UnidadLETREROS EN TELA PVC MEDIDAS 2x1 TODO COLOR CON EXCEDENTES ( PALOMAS )   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
82101501
Letreros publicitarios4UnidadPASACALLES EN TELA PVC MEDIDAS 6x1 TODO COLOR CON OJETILLOS   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
Total Neto $ 386.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.340
TOTAL OC $ 459.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.