Orden de Compra. Nº3608-172-AG25 "ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS PARA INSTALACION Y PROMOCION OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ COMPRA AGIL ID 3608-200-COT25 (DIDECO-OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-172-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS PARA INSTALACION Y PROMOCION OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ COMPRA AGIL ID 3608-200-COT25 (DIDECO-OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140527002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 79831,73
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AP AGENCIA BOUTIQUE
Razón Social Huechumpan SPA
R.U.T. 76.313.121-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AP AGENCIA BOUTIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPICES PASTA IMPRESOS EN SERIGRAFIA  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
24111501
Bolsas de lona100UnidadBOLSAS TNT TAMAÑO 30x40x12 CMS. PERSONALIDADAS  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadPENDON ROLLER TAMAÑO 0,80x2 MTS.  $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLETRERO LED LUMINOSO MEDIDAS 3.00x1 MT. QUE INCLUYA LOGOTIPOS E INSTALACION  $ 85.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.700 $ 85.700
90151803
Construcción o creación de stands de feria1UnidadSTAND PUBLICITARIO PORTATIL CON COUTER Y BOLSO DE TRANSPORTE  $ 103.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.447 $ 103.447
Total Neto $ 420.167
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 499.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.