Orden de Compra. Nº
3608-181-AG26
"
Adq de equipamiento para vehículo de patrullaje/Seguridad Publica (desde 3608-172-COT26)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3608-181-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adq de equipamiento para vehículo de patrullaje/Seguridad Publica (desde 3608-172-COT26)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T.
69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T.
69.190.600-0
Dirección de Facturación
Ejercito 1424
Comuna
Puerto Saavedra
Impuesto
654621,82
Dirección de Envío de la Factura
Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Protecsur
Razón Social
SERVICIOS DE SEGURIDAD HECTOR VENEGAS VALDES E.I.R.L.
R.U.T.
76.141.290-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Protecsur
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas
1
Unidad
Baliza, según especificaciones.
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
52161511
Radios
1
Unidad
Radio con antena, según especificaciones.
$ 873.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 873.000
$ 873.000
32121705
Inversores
1
Unidad
inversor de voltaje, según especificaciones.
$ 110.377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.377
$ 110.377
52161533
Megáfono
1
Unidad
Megáfono con sirena, según especificaciones.
$ 210.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.001
$ 210.001
39101608
Focos cialiticos
2
Unidad
Foco faenero, según especificaciones.
$ 226.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 452.000
$ 452.000
31281521
Estampados revestidos
2
Unidad
Grafica completa para vehículo, según especificaciones.
$ 700.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400.000
$ 1.400.000
45121511
Cámaras de alta velocidad
1
Unidad
Cámara de grabación frontal, según especificaciones.
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
Total Neto
$ 3.445.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 654.622
TOTAL OC
$ 4.100.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.