Orden de Compra. Nº3608-307-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-18-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-307-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-18-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3608-18-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 319327,68
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA ERMELINA
Razón Social EMPRESAS BOCA BUDI E.I.R.L.
R.U.T. 76.157.654-2
Sucursal PAOLA ERMELINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ( ALMUERZOS ) PARA 200 PERSONAS CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR EL DIA 03.05.2019 EN PUERTO SAAVEDRA. ( VER ARCHIVO ANEXO PARA MENU ADJUDICADO )PERSONAL DE ATENCION, MESAS CON MANTELES LARGOS, SILLAS, BAJILLAS Y ARREGLOS FLORALES. $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672
Total Neto $ 1.680.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.328
TOTAL OC $ 2.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.