Orden de Compra. Nº3608-31-SE12 "ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA (ADM./ALC.)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-31-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA (ADM./ALC.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 6916,6137
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la casa del regalo
Razón Social MARGOT CESPEDES ROBLES
R.U.T. 5.445.071-0
Sucursal la casa del regalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel1CajaADQUISICION 1 CAJA BINDER CLIPS x 12  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
53141501
Alfileres rectos1CajaADQUISICION 1 CAJA DE ALFILERES  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151 $ 151
44112001
Libretas de direcciones1UnidadADQUISICION 1 LIBRETA TELEFONICA  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadADQUISICION 3 LIBROS APAISADOS  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección1UnidadADQUISICION 1 LAPIZ CORRECTOR ( 95 MM. )  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739 $ 739
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadADQUISICION 1 FRASCO DE PEGAMENTO  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
60121236
Pinceles2UnidadADQUISICION 2 PINCELES  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 605
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadADQUISICION 2 LIBROS APAISADOS  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
14111530
Notas de papel autoadhesivo2UnidadADQUISICION 2 TACOS ENGOMADOS   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655
44121905
Almohadillas de entintar o estampar1UnidadADQUISICION 1 TAMPON  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2UnidadADQUISICION 2 LAPICES GEL   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554 $ 555
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadADQUISICION HUINCHA DE EMBALAJE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
31201515
Cintas de papel1UnidadADQUISICION 1 ROLLO CINTA DE REGLAO MAS ALFILERES  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2UnidadADQUISICION 2 LAPIZ TINTA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
14111525
Papel multiuso65HojaADQUISICION 65 HOJAS DE OPALINA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.193
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo8PliegoADQUISICION 8 PLIEGOS DE PAPEL REGALO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111610
Cartulina5PliegoADQUISICION 5 PLIEGOS PAPEL DUPLEX  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.429
60121124
Papel kraft5PliegoADQUISICION 5 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
Total Neto $ 36.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.917
TOTAL OC $ 43.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.