|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3608-321-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DILUYENTE ( D.O.M. ) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
|
|
R.U.T. |
69.190.600-0 |
|
Dirección de Facturación |
Ejercito 1424 |
|
Comuna |
Puerto Saavedra
|
|
Impuesto |
4279,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito 1424 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Suecia |
|
Razón Social |
GUSTAVO IVAN ULLOA PALMA
|
|
R.U.T. |
9.360.568-3 |
|
Sucursal |
Comercial Suecia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Galón | ADQUISICION 2 GALONES DE DILUYENTE PARA PINTURA ALTO TRAFICO | |
$ 11.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.522
|
$ 22.522
|
|
|
Total Neto
|
$ 22.522
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.279
|
|
$ 26.801
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.