Orden de Compra. Nº3608-345-AG22 "ADQUISICION (CONFECCION) TRABAJOS PUBLICIDAD Y DIFUSION 6° FERIA DE LA LANA EN PTO. SAAVEDRA 29 al 31.07.2022 COMPRA AGIL ID 3608-294-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-345-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION (CONFECCION) TRABAJOS PUBLICIDAD Y DIFUSION 6° FERIA DE LA LANA EN PTO. SAAVEDRA 29 al 31.07.2022 COMPRA AGIL ID 3608-294-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 13092,33
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AP AGENCIA BOUTIQUE
Razón Social Huechumpan SPA
R.U.T. 76.313.121-1
Sucursal AP AGENCIA BOUTIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadADQUISICION (CONFECCION) 1 LIENZO PVC PASACALLE DE 6x1 CON TERMINACION EN OJETILLOS / ADQUISICION (CONFECCION) 42 FLUYER IMPRESION TIRO 10x15 CMS. EN PAPEL FOTOGRAFICO. SE ADJUNA COTIZACION ADJUDICADA  $ 68.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.907 $ 68.907
Total Neto $ 68.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.092
TOTAL OC $ 81.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.241.031-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.241.031-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.164.586-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.879.735-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.