Orden de Compra. Nº3608-364-MC19 "ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA-ADMINISTRACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-364-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA-ADMINISTRACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 32113,8
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social CARPAS CARMIN SPA
R.U.T. 76.961.185-1
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas4UnidadADQUISICION DE 4 DILUYENTES  $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520
31211506
Pinturas de látex2TinetaADQUISICION DE 2 TINETAS DE PINTURA LÁTEX BLANCO  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónADQUISICION DE 2 GALONES E CERESTEIN RAULI  $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
31211906
Rodillos de pintar5UnidadADQUISICION DE 5 RODILLOS 18 CM CHIPORRO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31211904
Brochas2UnidadADQUISICION DE 2 BROCHAS DE 4"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 169.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.114
TOTAL OC $ 201.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.