Orden de Compra. Nº3608-400-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-44-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-400-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-44-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3608-44-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3608-400-SE18 del sistema BANCO ESTADO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 159663,84
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor stellabett
Razón Social BETSY STELLA FICA LEAL
R.U.T. 14.077.651-3
Sucursal stellabett
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) SERVIDOS EL 06.09.2018 EN LA EX ESCUELA AUGUSTO WINTER DE PTO. DGEZ. PARA 250 MUJERES PARTICIPANTES EN LA "CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA" ( VER ARCHIVO ADJUNTO PARA OFERTA ADJUDICADA )ENTRADA: HUEVOS RELLENOS EN UNA CAMA DE ENSALADAS. PLATO DE FONDO 200 PORCIONES DE CERDO A LA CACEROLA, 50 PORCIONES DE POLLO ASADO ACOMPAÑADOS DE PAPAS MAYO Y ENSALADAS SURTIDAS DE LA ESTACIÓN SERVIDAS AL PLATO. PAN, PEBRE Y AJI. VASO DE JUGO O BEBIDA. $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336
Total Neto $ 840.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.664
TOTAL OC $ 1.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.