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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3608-435-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE 100 KG DE MEZCLA DE SEMILLA PARA ESTADIO (DESDE3608-120-COT20) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito 1424 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Ejercito 1424 |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
55879 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito 1424 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Leon e Ing. Asoc. |
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Razón Social |
LEON & INGENIEROS ASOCIADOS SPA
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R.U.T. |
77.045.253-8 |
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Sucursal |
Leon e Ing. Asoc. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10151601
| Semillas de trigo | 100 | kilogramo | ADQ DE 100 KILOS DE MESCLA DE SEMILLA PARA ESTADIO EN BASE A BALLICAS Y FESTUCAS (DEBEN ENTREGARSE PUERTO DOMINGUEZ) | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.100
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$ 294.100
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Total Neto
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$ 294.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.879
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$ 349.979
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.