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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3608-48-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION PREMIOS PARA PREMIACION DE ACTIVIDADES DE VERANO A REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO 2026 COMPRA AGIL ID 3608-50-COT26 (DIDECO - PROGRAMA DEPORTES) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Ejercito 1424 |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
77767 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito 1424 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pqf regalos y más |
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Razón Social |
MINIMARKET MARIELA ESTER HENRIQUEZ PADILLA E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.104.144-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pqf regalos y más |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295012
| Botellas de agua endoscópicas o accesorios | 62 | Unidad | BOTELLAS DE AGUA (CARAMAYOLA ) | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.800
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$ 179.800
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49221510
| Gorras deportivas | 15 | Unidad | JOCKEY SUBLIMINADOS | |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.500
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$ 28.500
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53121501
| Bolsos | 15 | Unidad | MORRALES POLIESTER | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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49101702
| Trofeos | 13 | Unidad | TROFEOS | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.000
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$ 156.000
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Total Neto
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$ 409.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.767
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$ 487.067
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.