Orden de Compra. Nº3608-48-AG26 "ADQUISICION PREMIOS PARA PREMIACION DE ACTIVIDADES DE VERANO A REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO 2026 COMPRA AGIL ID 3608-50-COT26 (DIDECO - PROGRAMA DEPORTES)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-48-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PREMIOS PARA PREMIACION DE ACTIVIDADES DE VERANO A REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO 2026 COMPRA AGIL ID 3608-50-COT26 (DIDECO - PROGRAMA DEPORTES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 77767
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pqf regalos y más
Razón Social MINIMARKET MARIELA ESTER HENRIQUEZ PADILLA E.I.R.L.
R.U.T. 78.104.144-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pqf regalos y más
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295012
Botellas de agua endoscópicas o accesorios62UnidadBOTELLAS DE AGUA (CARAMAYOLA )   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.800 $ 179.800
49221510
Gorras deportivas15UnidadJOCKEY SUBLIMINADOS  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
53121501
Bolsos15UnidadMORRALES POLIESTER  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
49101702
Trofeos13UnidadTROFEOS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 409.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.767
TOTAL OC $ 487.067


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.