Orden de Compra. Nº3608-52-SE15 "ADQUISICIONES 9ª EXPO CAMPESINA ( UDEL )"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-52-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES 9ª EXPO CAMPESINA ( UDEL )
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 33954,197
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la casa del regalo
Razón Social MARGOT CESPEDES ROBLES
R.U.T. 5.445.071-0
Sucursal la casa del regalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes20CajaADQUISICION 20 CAJAS DE CORCHETES ( ENGRAPADORA )  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
53141501
Alfileres rectos2CajaADQUISICION 2 CAJAS DE ALFILERES  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 303
44121630
Kit de grapadora4UnidadADQUISICION 4 ENGRAPADORAS  $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244
53121701
Porta documentos200UnidadADQUISICION 200 PORTA CREDENCIALES  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.806
31201512
Cinta Transparente50UnidadADQUISICION 50 HUINCHAS TRANSPARENTES ADHESIVAS  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908
14111503
Papel pergamino350HojaADQUISICION 350 HOJAS CANSON u OPALINA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.118
14111610
Cartulina50HojaADQUISICION 50 CARTONES DUPLEX COLOR BLANCO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908
31201523
Cinta para de tela60Metro LinealADQUISICION 60 MTS. DE CINTA TRICOLOR 2 CMS.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.647
14111610
Cartulina10PliegoADQUISICION 10 PLIEGOS DE CARTULINA PLATEADA   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.044
44121506
Sobres estándar200SobreADQUISICION 200 SOBRES AMERICANOS  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.722
Total Neto $ 178.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.954
TOTAL OC $ 212.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.