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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3608-584-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA POR 12 DIAS ( 3608-214-COT20) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito 1424 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Ejercito 1424 |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito 1424 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TALLER MECANICO Y VULCANIZACION |
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Razón Social |
DANIELA MICHELE BEROIZ TRINCADO
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R.U.T. |
16.031.198-3 |
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Sucursal |
TALLER MECANICO Y VULCANIZACION |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102301
| Transportes de personal | 12 | Unidad | 12 SALIDAS A TERRENO SEGUN CALENDARIO ADJUNTO, DEBE CONTAR CON VEHICULO 4X4, DOBLE CABINA, CON COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR INCLUIDO (INSUMOS PROTECCIÓN COVID-19) | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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Total Neto
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$ 540.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 540.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.