Orden de Compra. Nº3608-681-SE15 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- DIDECO(OMIL)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-681-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- DIDECO(OMIL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 26986,36728
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la casa del regalo
Razón Social MARGOT CESPEDES ROBLES
R.U.T. 5.445.071-0
Sucursal la casa del regalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definidaADQUISICIÓN DE RESMA CARTAADQUISICIÓN DE RESMA CARTA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.773
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definidaADQUISICIÓN DE SCOTCH CHICOADQUISICIÓN DE SCOTCH CHICO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad no definidaADQUISICIÓN DE 2 LIBROS APAISADOADQUISICIÓN DE 2 LIBROS APAISADO $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
44122001
Archivadores de fichas15Unidad no definidaADQUISICIÓN DE 15 ARCHIVADORESADQUISICIÓN DE 15 ARCHIVADORES $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.270 $ 18.277
44121701
Lápiz pasta2Unidad no definidaADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE LAPIZ BIC AZULADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE LAPIZ BIC AZUL $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.487
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidad no definidaADQUISICIÓN DE 3 CUADERNOS UNIVERSITARIOSADQUISICIÓN DE 3 CUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaADQUISICIÓN DE 10 TACOS ENGOMADOS ADQUISICIÓN DE 10 TACOS ENGOMADOS $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.193
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE 1 CAJA DE OPALINAADQUISICIÓN DE 1 CAJA DE OPALINA $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
44121707
Lápices de colores6Unidad no definidaADQUISICIÓN DE PLUMÓN PIZARAADQUISICIÓN DE PLUMÓN PIZARA $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadADQUISICIÓN DE RESMA OFICIOADQUISICIÓN DE RESMA OFICIO $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.130 $ 36.134
44121506
Sobres estándar50UnidadADQUISICIÓN DE SOBRES TAMAÑO OFICIOADQUISICIÓN DE SOBRES TAMAÑO OFICIO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44121506
Sobres estándar100UnidadADQUISICIÓN DE SOBRES AMERICANOSADQUISICIÓN DE SOBRES AMERICANOS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
Total Neto $ 142.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.986
TOTAL OC $ 169.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.