Orden de Compra. Nº
3608-681-SE15
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ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- DIDECO(OMIL)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3608-681-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA- DIDECO(OMIL)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T.
69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra
Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T.
69.190.600-0
Dirección de Facturación
Ejercito 1424
Comuna
Puerto Saavedra
Impuesto
26986,36728
Dirección de Envío de la Factura
Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
la casa del regalo
Razón Social
MARGOT CESPEDES ROBLES
R.U.T.
5.445.071-0
Sucursal
la casa del regalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE RESMA CARTA
ADQUISICIÓN DE RESMA CARTA
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.770
$ 32.773
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE SCOTCH CHICO
ADQUISICIÓN DE SCOTCH CHICO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE 2 LIBROS APAISADO
ADQUISICIÓN DE 2 LIBROS APAISADO
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
44122001
Archivadores de fichas
15
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE 15 ARCHIVADORES
ADQUISICIÓN DE 15 ARCHIVADORES
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.270
$ 18.277
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE LAPIZ BIC AZUL
ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE LAPIZ BIC AZUL
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.488
$ 18.487
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE 3 CUADERNOS UNIVERSITARIOS
ADQUISICIÓN DE 3 CUADERNOS UNIVERSITARIOS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE 10 TACOS ENGOMADOS
ADQUISICIÓN DE 10 TACOS ENGOMADOS
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.193
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE 1 CAJA DE OPALINA
ADQUISICIÓN DE 1 CAJA DE OPALINA
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
44121707
Lápices de colores
6
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE PLUMÓN PIZARA
ADQUISICIÓN DE PLUMÓN PIZARA
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.126
$ 3.126
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad
ADQUISICIÓN DE RESMA OFICIO
ADQUISICIÓN DE RESMA OFICIO
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.130
$ 36.134
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
ADQUISICIÓN DE SOBRES TAMAÑO OFICIO
ADQUISICIÓN DE SOBRES TAMAÑO OFICIO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
ADQUISICIÓN DE SOBRES AMERICANOS
ADQUISICIÓN DE SOBRES AMERICANOS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.361
Total Neto
$ 142.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.986
TOTAL OC
$ 169.020
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.