Orden de Compra. Nº3608-692-SE23 "SERV. REPARACION CAMION FORD CARGO P.P. GVXX-94"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-692-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACION CAMION FORD CARGO P.P. GVXX-94
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3608-15-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040112206002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 593475,45
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA
Razón Social SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET LIMITADA
R.U.T. 76.334.992-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadREPUESTOS - LUBRICANTES Y MATERIALES (PRESUPUESTO N°7830 DE FECHA 24.10.2023)  $ 93.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.555 $ 93.555
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMAMO DE OBRA (PRESUPUESTO N°7830 DE FECHA 17.10.2023)  $ 3.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030.000 $ 3.030.000
Total Neto $ 3.123.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 593.475
TOTAL OC $ 3.717.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.