Orden de Compra. Nº3608-72-SE10 "ADQUISICION COLACIONES ( PRODESAL NORTE )"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-72-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES ( PRODESAL NORTE )
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 4056,5
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis alberto segudo sepulveda arriegada
Razón Social LUIS ALBERTO SEGUNDO SEPULVEDA ARRIAGADA
R.U.T. 2.957.403-0
Sucursal luis alberto segudo sepulveda arriegada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadADQUISICION 50 VASOS DESECHABLES ( PLUMAVIT )  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
52151704
Cucharas domésticas10UnidadADQUISICION 10 CUCHARAS DE PLASTICO ( DESECHABLES )  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
50181901
Pan fresco100UnidadADQUISICION 100 PANES ( AYUYA )  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50201706
Café1TarroADQUISICION 1 TARRO DE CAFÉ  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoADQUISICION 1 KG. DE AZUCAR  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas100LáminaADQUISICION 100 LAMINAS DE JAMON  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111705
Servilletas de papel2PaqueteADQUISICION 2 PAQUETES DE SERVILLETAS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
Total Neto $ 21.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.056
TOTAL OC $ 25.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.