Orden de Compra. Nº3608-87-SE21 "ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA-DIDECO/DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-87-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA-DIDECO/DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3608-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 137911,260504202
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frindt S.A.
Razón Social FRINDT S.A.
R.U.T. 81.151.900-6
Sucursal Frindt S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10GalónADQUISICION DE 10 PINT FAST OLEO AZUL ULTRAMAR (GALON) (COTIZACION N° 1427908)  $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.180 $ 151.176
31211501
Pinturas al esmalte10GalónADQUISICION DE 10 PINT BASE ESM COLOR ESP GL 984501 (COTIZACION N° 1427908)  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadADQUISICION DE 3 PINT ESMALTE BLANCO GLN 2000001 NPF (COTIZACION N° 1427908)  $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.521
23171512
Varillas soldadoras3UnidadADQUISICION DE 3 SOLDADURA E7018 MYH 1/8 2007449 (COTIZACION N° 1427908)  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.580
11151502
Fibras de nilon1UnidadADQUISICION DE1 NYLON ORILLADORA 1.6 MM 15 MTS NPF (COTIZACION N° 1427908)  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
46171501
Candados2UnidadADQUISICION DE 2 CANDADO ODIS 50MM L50 BT (COTIZACION N° 1427908)  $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.588 $ 12.588
31161508
Tornillos para madera4UnidadADQUISICION DE 4 TOR AUT PER HEX 10X3/4 103RLHN-S 100UN (COTIZACION N° 1427908)  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.378
31211904
Brochas2UnidadADQUISICION DE 2 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8 3" (COTIZACION N° 1427908)  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
31211904
Brochas3UnidadADQUISICION DE 2 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8 2" (COTIZACION N° 1427908)  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.772 $ 5.773
15121514
Lubricantes de pulverización1UnidadADQUISICION DE 1 LUBRICANTE WD-40 311 GR (COTIZACION N° 1427908)  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
13102013
Policarbonato (PC)6UnidadADQUISICION DE 6 POLIC.ONDA ZINC 81X0.5X3660 TRAS (COTIZACION N° 1427908)  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.622 $ 80.622
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano2UnidadADQUISICION DE 2 PINT TRICOSTAIN CAOBA 1 GL (COTIZACION N° 1427908)  $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.681
31211511
Pinturas de imprimación de uretano2UnidadADQUISICION DE 2 PINT TRI ANTICORRO NEGR GL 490890 (COTIZACION N° 1427908)  $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.597
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadADQUISICION DE 2 DILUYENTE SINTETICO 5 LTS. (COTIZACION N° 1427908)  $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
31211604
Diluyentes para pinturas10UnidadADQUISICION DE 10 AGUARRAS MINERAL 1 LT 109009 NPF (COTIZACION N° 1427908)  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadADQUISICION DE 1 OVEROL POPLIN AZUL C/REF. T/XL (COTIZACION N° 1427908)  $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadADQUISICION DE 1 OVEROL POPLIN AZUL C/REF. T/L (COTIZACION N° 1427908)  $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454
31211906
Rodillos de pintar10UnidadADQUISICION DE 10 RODILLO CHIP P.CORTO 12CM HELA416205 (COTIZACION N° 1427908)  $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.410 $ 39.412
23171512
Varillas soldadoras1kilogramoADQUISICION DE 1 SOLDADURA KRAFT 6011 3/32 1KG (COTIZACION N° 1427908)  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
23171512
Varillas soldadoras3kilogramoADQUISICION DE 3 SOLDADURA 7018-RH INDUR 1/8 1KG 0582 (COTIZACION N° 1427908)  $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.839 $ 13.840
Total Neto $ 725.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.911
TOTAL OC $ 863.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.