Orden de Compra. Nº
3608-87-SE21
"
ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA-DIDECO/DEPORTES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3608-87-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA-DIDECO/DEPORTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3608-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T.
69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra
Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T.
69.190.600-0
Dirección de Facturación
Ejercito 1424
Comuna
Puerto Saavedra
Impuesto
137911,260504202
Dirección de Envío de la Factura
Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Frindt S.A.
Razón Social
FRINDT S.A.
R.U.T.
81.151.900-6
Sucursal
Frindt S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
ADQUISICION DE 10 PINT FAST OLEO AZUL ULTRAMAR (GALON) (COTIZACION N° 1427908)
$ 15.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.180
$ 151.176
31211501
Pinturas al esmalte
10
Galón
ADQUISICION DE 10 PINT BASE ESM COLOR ESP GL 984501 (COTIZACION N° 1427908)
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
ADQUISICION DE 3 PINT ESMALTE BLANCO GLN 2000001 NPF (COTIZACION N° 1427908)
$ 21.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.520
$ 65.521
23171512
Varillas soldadoras
3
Unidad
ADQUISICION DE 3 SOLDADURA E7018 MYH 1/8 2007449 (COTIZACION N° 1427908)
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.579
$ 12.580
11151502
Fibras de nilon
1
Unidad
ADQUISICION DE1 NYLON ORILLADORA 1.6 MM 15 MTS NPF (COTIZACION N° 1427908)
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
46171501
Candados
2
Unidad
ADQUISICION DE 2 CANDADO ODIS 50MM L50 BT (COTIZACION N° 1427908)
$ 6.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.588
$ 12.588
31161508
Tornillos para madera
4
Unidad
ADQUISICION DE 4 TOR AUT PER HEX 10X3/4 103RLHN-S 100UN (COTIZACION N° 1427908)
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.378
31211904
Brochas
2
Unidad
ADQUISICION DE 2 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8 3" (COTIZACION N° 1427908)
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.034
$ 6.034
31211904
Brochas
3
Unidad
ADQUISICION DE 2 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8 2" (COTIZACION N° 1427908)
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.772
$ 5.773
15121514
Lubricantes de pulverización
1
Unidad
ADQUISICION DE 1 LUBRICANTE WD-40 311 GR (COTIZACION N° 1427908)
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
13102013
Policarbonato (PC)
6
Unidad
ADQUISICION DE 6 POLIC.ONDA ZINC 81X0.5X3660 TRAS (COTIZACION N° 1427908)
$ 13.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.622
$ 80.622
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano
2
Unidad
ADQUISICION DE 2 PINT TRICOSTAIN CAOBA 1 GL (COTIZACION N° 1427908)
$ 21.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.680
$ 43.681
31211511
Pinturas de imprimación de uretano
2
Unidad
ADQUISICION DE 2 PINT TRI ANTICORRO NEGR GL 490890 (COTIZACION N° 1427908)
$ 16.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.596
$ 33.597
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
ADQUISICION DE 2 DILUYENTE SINTETICO 5 LTS. (COTIZACION N° 1427908)
$ 5.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.504
$ 10.504
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Unidad
ADQUISICION DE 10 AGUARRAS MINERAL 1 LT 109009 NPF (COTIZACION N° 1427908)
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
53102102
Overol y sobretodo para hombre
1
Unidad
ADQUISICION DE 1 OVEROL POPLIN AZUL C/REF. T/XL (COTIZACION N° 1427908)
$ 5.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.454
$ 5.454
53102102
Overol y sobretodo para hombre
1
Unidad
ADQUISICION DE 1 OVEROL POPLIN AZUL C/REF. T/L (COTIZACION N° 1427908)
$ 5.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.454
$ 5.454
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
ADQUISICION DE 10 RODILLO CHIP P.CORTO 12CM HELA416205 (COTIZACION N° 1427908)
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.410
$ 39.412
23171512
Varillas soldadoras
1
kilogramo
ADQUISICION DE 1 SOLDADURA KRAFT 6011 3/32 1KG (COTIZACION N° 1427908)
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
23171512
Varillas soldadoras
3
kilogramo
ADQUISICION DE 3 SOLDADURA 7018-RH INDUR 1/8 1KG 0582 (COTIZACION N° 1427908)
$ 4.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.839
$ 13.840
Total Neto
$ 725.849
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 137.911
TOTAL OC
$ 863.760
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.