Orden de Compra. Nº3608-910-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-105-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-910-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-105-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3608-105-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 78962,1
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eileen Alejandra
Razón Social EILEEN ALEJANDRA VASQUEZ VALDES
R.U.T. 19.119.920-0
Sucursal Eileen Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (PERECIBLES Y NO PERECIBLES) E INSUMOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE TERMINO DE AÑO DEL TERRITORIO PDTI KTM, TODO LO ADJUDICADO DEBE SER ENTREGADO EN SECTOR RALICO, DÍA A COORDINAR, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICASADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES E INSUMOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE TERMINO DE AÑO DEL TERRITORIO PDTI KTM, TODO LO ADJUDICADO DEBE SER ENTREGADO EN SECTOR RALICO, DÍA A COORDINAR, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 415.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.590 $ 415.590
Total Neto $ 415.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.962
TOTAL OC $ 494.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.