Orden de Compra. Nº3608-971-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-190-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-971-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-190-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3608-190-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 116090
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pozo Pancul
Razón Social NICOLAS SEGUNDO MILLAHUINCA ANTICOY
R.U.T. 8.020.810-3
Sucursal Pozo Pancul
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1222Metro CúbicoADQUISICION 1.222 M3 DE MATERIAL PETREO ó DECRECHO A PORTON .  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.000 $ 611.000
Total Neto $ 611.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.090
TOTAL OC $ 727.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.