Orden de Compra. Nº3609-236-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-40-L115 VESTUARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3609-236-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-40-L115 VESTUARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO CUMPLE CON ENTREGA DE MATERIALES
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 83790
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edgardo Figueroa Caro
Razón Social Edgardo Figueroa Caro
R.U.T. 6.030.692-3
Sucursal Edgardo Figueroa Caro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1Unidad no definidaMATERIALES FUNGIBLES SEGÚN LISTA ADJUNTA, DETALLAR EN FACTURA.MATERIALES VESTUARIO SEGÚN LISTA ADJUNTA. $ 441.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
Total Neto $ 441.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.790
TOTAL OC $ 524.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.