Orden de Compra. Nº3609-251-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-84-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3609-251-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-84-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3609-84-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 326197,7
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Villar Retamal
Razón Social GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL
R.U.T. 8.183.678-7
Sucursal Guillermo Villar Retamal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201801
Unidades de discos flexibles1UnidadPendrives, según archivo adjudicado.Pendrives, según archivo adjudicado. $ 113.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.220 $ 113.220
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadNotebook, según archivo adjudicado.Notebook, según archivo adjudicado. $ 689.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.970 $ 689.970
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD1UnidadTelevisor, según archivo adjudicado.Televisor, según archivo adjudicado. $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos1UnidadInsumos, según archivo adjudicado.Insumos, según archivo adjudicado. $ 787.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.590 $ 787.590
Total Neto $ 1.716.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.198
TOTAL OC $ 2.043.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.