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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3609-682-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-55-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3609-55-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Saavedra-Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito 1424 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Ejercito 1424 |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
79831,93273 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito 1424 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jorge |
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Razón Social |
comercializadora JGB
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R.U.T. |
15.224.915-2 |
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Sucursal |
jorge |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Global | LETREROS LICEO REINO DE SUECIA, DETALLAR PRODUCTOS EN GUIA DE DESPACHO O FACTURA. | 18 letreros de 20 cm ancho x 40 cm largo y 4 letreros de 80 cm ancho x 120 cm largo, confeccionados en madera de cipres seca en espesro de 1, con letras en bajo relieve, pintadas con esmalte sintetico con aplicacion de barniz en todo el letrero.
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$ 420.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.168
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$ 420.168
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Total Neto
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$ 420.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.832
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$ 500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.