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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3611-110-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE NEUMATICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Saavedra-Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito 1424 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Ejercito 1424 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
51172,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito 1424 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | El despacho debe ser a bodegas del DESAM Saavedra ubicado en calle 18 de septiembre 554 puerto Saavedra comuna de Saavedra, región de la Araucanía, contacto Sta Mariana Alvarado fono:045-634214, 045-634056. Horario de recepción de los productos 9:00 a 16:30 horas.
Los compradores públicos deberán fijar las fechas de pago en cada una de sus licitaciones. Con todo, esta fecha deberá ser a lo más 30 días y 45 para el sector salud. La fecha de pago se contabiliza desde la fecha de recepción de la respectiva factura en la oficina de partes de la institución, sin embargo, es requisito previo que los bienes y servicios hayan sido recibidos conformes por la institución.
Para la cancelación de la factura deberán comunicarse con la Unidad de Finanzas DSM Saavedra con Sra. Patricia Peña ó Mariana Alvarado. Fonos 045-634056 mail finanzassaavedra@gmail.com
Se solicita enviar adjunto a la factura ó en su defecto en la misma factura número de cuenta para depósito bancario. |
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Proveedor |
claudia producciones |
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Razón Social |
CLAUDIA VANESSA ULLOA ROSALES
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R.U.T. |
15.784.110-6 |
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Sucursal |
claudia producciones |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172502
| Cámaras de neumáticos para automóviles | 5 | Unidad no definida | NEUMATICOS MOTOS 110/100/18 | |
$ 41.934,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.670
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$ 209.670
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25172502
| Cámaras de neumáticos para automóviles | 10 | Unidad no definida | CAMARAS NEUMATICOS MOTOS 110/100/18 | |
$ 5.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.660
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$ 59.660
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Total Neto
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$ 269.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.173
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$ 320.503
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.