Orden de Compra. Nº3611-159-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-17-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3611-159-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-17-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3611-17-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 165110
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE PRODUCTOS

El despacho debe ser a bodegas del DESAM Saavedra ubicado en calle 18 de septiembre 554 puerto Saavedra comuna de Saavedra, región de la Araucanía, contacto Sta Mariana Alvarado fono:045-634214, 045-634056. Horario de recepción de los productos 9:00 a 16:30 horas.

Los compradores públicos deberán fijar las fechas de pago en cada una de sus licitaciones. Con todo, esta fecha deberá ser a lo más 30 días y 45 para el sector salud. La fecha de pago se contabiliza desde la fecha de recepción de la respectiva factura en la oficina de partes de la institución, sin embargo, es requisito previo que los bienes y servicios hayan sido recibidos conformes por la institución.

Para la cancelación de la factura deberán comunicarse con la Unidad de Finanzas DSM Saavedra con Sra. Patricia Peña ó Mariana Alvarado. Fonos 045-634056 mail finanzassaavedra@gmail.com

Se solicita enviar adjunto a la factura ó en su defecto en la misma factura número de cuenta para depósito bancario
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA
Razón Social LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 79.802.770-0
Sucursal LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101584
Gentamicina10CajaBETAMETAZONA 0.5% POMADA POR 25 UNIDADES.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
51161811
Bromhexina2CajaAMBROXOL 15MG/5ML POR 25 FRASCOS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
51181517
Clorhidrato de metformina80CajaMETFORMINA 850MG POR 1000 UNIDADES  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
50161510
Sacarina o sucralosa300FrascoSACARINA SODICA 20MG X 300 COMPRIMIDO   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
Total Neto $ 869.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.110
TOTAL OC $ 1.034.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.