Orden de Compra. Nº3611-229-AG26 " Materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3611-229-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.000.000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 351316,65
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO HUMBERTO
Razón Social EDUARDO HUMBERTO VENTURELLI PUMERO
R.U.T. 8.070.924-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDUARDO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadMateriales de ferretería de acuerdo con el listado adjunto. La oferta se debe realizar por la totalidad de los productos; no se aceptarán ofertas parciales. La cotización deberá indicar las características de los productos ofertados, incluyendo marca, fotografías referenciales. El valor ofertado deberá incluir el costo del flete, no podrá ser facturado como un ítem aparte. La entrega de los materiales deberá efectuarse en una sola oportunidad. No se aceptarán despachos fraccionados. Materiales de ferretería de acuerdo con el listado adjunto. $ 1.470.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.884 $ 1.470.884
23101512
Sierras mecánicas1Unidad1 Moto sierra de acuerdo a características e imagen referencial adjunta. La oferta se debe realizar por la totalidad de los productos; no se aceptarán ofertas parciales. La cotización deberá indicar las características de los productos ofertados, incluyendo marca, fotografías referenciales. El valor ofertado deberá incluir el costo del flete, no podrá ser facturado como un ítem aparte. La entrega de los materiales deberá efectuarse en una sola oportunidad. No se aceptarán despachos fraccionados.1 Moto sierra de acuerdo a características e imagen referencial adjunta $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151
Total Neto $ 1.849.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.317
TOTAL OC $ 2.200.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.