Orden de Compra. Nº3611-246-AG23 "Materiales y Servicios de instalación para Fibra óptica DSM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3611-246-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales y Servicios de instalación para Fibra óptica DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.007.000.000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Avenida Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 93860
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA CONECTASUR LIMITADA
R.U.T. 76.203.967-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadServicio de fusión de filamentos y remplazo de fibra en poste tramo 200 m aprox., según anexo adjunto.  $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
26121637
Cable de fibra óptica de exterior200Metro LinealTx cable FO SM 6F FIG8 LT VANO 80M GYXTC8S  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
39121429
Conector de fibra óptica3UnidadHerraje fibra poste, según anexo adjunto  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 494.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.860
TOTAL OC $ 587.860


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.024.515-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.203.967-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.