Orden de Compra. Nº3611-271-SE17 "Materiales de Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3611-271-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3611-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación 18 de Septiembre # 554
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 20615,95
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre # 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGRONOVENA
Razón Social COMERCIAL AGRONOVENA EIRL
R.U.T. 76.412.795-1
Sucursal AGRONOVENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento7Unidad no definidaCEMENTO 42.5 KILOSCEMENTO 42.5 KILOS $ 3.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.643 $ 27.643
27111704
Enchufes1Unidad no definidaENCHUFE TRIPLEENCHUFE TRIPLE $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
40141702
Grifos2Unidad no definidaSIFON DE LAVAPLATOSSIFON DE LAVAPLATOS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
40142115
Tubería de plástico6Unidad no definidaTUBOS PVC-P 32MMTUBOS PVC-P 32MM $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
40141702
Grifos2Unidad no definidaLLAVES DE LAVAMANOLLAVES DE LAVAMANO $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428
31231308
Tubería de bronce1Unidad no definidaTERMINAL HI BR 1/2TERMINAL HI BR 1/2 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
31231308
Tubería de bronce1Unidad no definidaTERMINAL HE BR 1/2TERMINAL HE BR 1/2 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
27111704
Enchufes1Unidad no definidaENCHUFE TRIPLEENCHUFE TRIPLE $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
40141901
Conductos flexibles5Unidad no definidaFLEXIBLE AGUAFLEXIBLE AGUA $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
11121611
Tablero de partículas100Unidad no definidaTAPACANTO BLANCOTAPACANTO BLANCO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaAGUARRASAGUARRAS $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31161508
Tornillos para madera144Unidad no definidaTAPAS DE TORNILLOS SOBERBIOTAPAS DE TORNILLOS SOBERBIO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
27111704
Enchufes1Unidad no definidaENCHUFE TRIPLEENCHUFE TRIPLE $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
27111704
Enchufes1Unidad no definidaENCHUFE DOBLEENCHUFE DOBLE $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
12131708
Caja de fulminante1Unidad no definidaCAJA SCHUKYCAJA SCHUKY $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 108.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.616
TOTAL OC $ 129.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.