Orden de Compra. Nº
3611-392-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-26-LE20
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3611-392-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-26-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3611-26-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Saavedra-Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T.
69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T.
69.190.600-0
Dirección de Facturación
Av. Ejercito 1424
Comuna
Puerto Saavedra
Impuesto
282668,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pablo Andres
Razón Social
FERRETERIA LA CONSTRUCTORA SPA
R.U.T.
76.938.349-2
Sucursal
Pablo Andres
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151504
Cartones para techar
5
Unidad
fieltro de 40 m2
El valor ingreso es mas IVA
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
30172001
Puerta de barra aislada
2
Unidad
puerta terciado pino 0.80 mtrs * 2 mtrs*45 cm
El valor ingreso es mas IVA
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
11121604
Madera de coníferas
31
Unidad
1/4 rodón 20*20mm * 3 mtros
El valor ingreso es mas IVA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.380
$ 30.380
30152003
Murallas de fibrocemento
39
Unidad
Planchas de fibrocemento 1.20*2.40 mtrs * 6mm
El valor ingreso es mas IVA
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 507.000
$ 507.000
11121604
Madera de coníferas
56
Unidad
Madera pino IPV 2*4*3.2 mtros.
El valor ingreso es mas IVA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
42211608
Barras de coger o rieles de seguridad de la bañera para personas con discapacidad física
3
Unidad
Barra recta de seguridad acero inox. 1 1/4"*61 cm aprox.
El valor ingreso es mas IVA
$ 35.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.600
$ 105.600
42211612
Apoyos del brazo del inodoro para personas con discapacidad física
3
Unidad
Barra abatible de seguridad acero inox 1 1/4 * 73 cm
El valor ingreso es mas IVA
$ 103.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 309.000
$ 309.000
30111601
Cemento
55
Saco
Cemento de 25 kg.
El valor ingreso es mas IVA
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.250
$ 162.250
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
Esmalte al agua satin blanco
El valor ingreso es mas IVA
$ 68.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.000
$ 136.000
Total Neto
$ 1.487.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 282.669
TOTAL OC
$ 1.770.399
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.