Orden de Compra. Nº3611-427-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-86-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3611-427-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-86-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3611-86-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 16245
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Suecia
Razón Social GUSTAVO IVAN ULLOA PALMA
R.U.T. 9.360.568-3
Sucursal Comercial Suecia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones300UnidadTOALLAS DE PAPEL (SIMILAR TOALLA NOVA)  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
Total Neto $ 85.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.245
TOTAL OC $ 101.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.