Orden de Compra. Nº3611-476-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-13-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3611-476-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-13-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3611-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Av. Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 296400
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSOLUCIONES LTDA
Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MSOLUCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.470.635-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSOLUCIONES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mano de obra temporal1UnidadValor corresponde a mano de obra Mantención correctiva, los repuestos necesarios se cotizarán de manera independiente. Según cotización N°8188Mantención Correctiva de unidad Dental de Posta Puerto Domínguez, se debe detallar en que consiste la oferta. $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadValor corresponde a mano de obra Mantención correctiva, los repuestos necesarios se cotizarán de manera independiente. Según cotización N°8188Mantención Correctiva de unidad Dental Posta Oñoico, se debe detallar en que consiste la oferta $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadValor corresponde a mano de obra Mantención correctiva, los repuestos necesarios se cotizarán de manera independiente. Según cotización N°8188Mantención Correctiva de unidad Dental de Departamento de Salud 1, se debe detallar en que consiste la oferta. $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadValor corresponde a mano de obra Mantención correctiva, los repuestos necesarios se cotizarán de manera independiente. Según cotización N°8188Mantención Correctiva de unidad Dental Posta Romopulli, se debe detallar en que consiste la oferta $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadValor corresponde a mano de obra Mantención correctiva, los repuestos necesarios se cotizarán de manera independiente. Según cotización N°8218Mantención Correctiva de unidad Dental Posta el Temo, se debe detallar en que consiste la oferta $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
Total Neto $ 1.560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.400
TOTAL OC $ 1.856.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.