Orden de Compra. Nº3611-64-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-3-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3611-64-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-3-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3611-3-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 131610,72
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO-PAGO Y OTROS

El despacho debe ser a bodegas del DESAM Saavedra ubicado en calle 18 de septiembre 554 puerto Saavedra comuna de Saavedra, región de la Araucanía, contacto Sta Mariana Alvarado fono:045-634214, 045-634056. Horario de recepción de los productos 9:00 a 16:30 horas.

Los compradores públicos deberán fijar las fechas de pago en cada una de sus licitaciones. Con todo, esta fecha deberá ser a lo más 30 días y 45 para el sector salud. La fecha de pago se contabiliza desde la fecha de recepción de la respectiva factura en la oficina de partes de la institución, sin embargo, es requisito previo que los bienes y servicios hayan sido recibidos conformes por la institución.

Para la cancelación de la factura deberán comunicarse con la Unidad de Finanzas DSM Saavedra con Sra. Patricia Peña ó Mariana Alvarado. Fonos 045-634056 mail finanzassaavedra@gmail.com

Se solicita enviar adjunto a la factura ó en su defecto en la misma factura número de cuenta para depósito bancario.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152457
Kits de cementado dental8CajaIONOMETRO VITREMER  $ 41.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.728 $ 328.728
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios25UnidadFRESAS REDONDAS DE TURBINAS Nº12  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios25UnidadFRESAS REDONDAS DE TURBINAS Nº14  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
42151504
Barniz dental20UnidadBONDY SINGLE 2  $ 12.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.560 $ 257.560
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos10LitroDETERGENTE ENZIMATICO  $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.900
Total Neto $ 692.688
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.611
TOTAL OC $ 824.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.