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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3611-75-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Bolsas de pellets para Csr Domínguez |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Saavedra-Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ejercito 1424 |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
750500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ejercito 1424 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Setradis SPA |
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Razón Social |
Servicio de Transporte y Distribucion SPA
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R.U.T. |
76.988.114-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Setradis SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 1000 | Unidad | Bolsas de 18 kilos de pellets de pino radiata de alta calidad, humedad 5 - 10% , contenido de cenizas mayor o igual 0,7%, con más poder calorífico 4800 kcal/kg aprox, densidad ± a 710 kg/m3 aprox, de 6mm aprox, nitrógeno <2%. Oferta debe incluir descripción de productos y/o Informe de ensayo de pellets ofertados. Entrega fraccionada en meses marzo y agosto 2025 en Posta Puerto Domínguez. | |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.950.000
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$ 3.950.000
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Total Neto
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$ 3.950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 750.500
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$ 4.700.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.