Orden de Compra. Nº3611-91-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-18-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3611-91-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3611-18-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3611-18-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 27208
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

EL DESPACHO DEBERÁ SER EN BODEGAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL UBICADO EN  CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 554, PUERTO SAAVEDRA, COMUNA DE SAAVEDRA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CONTACTO SRTA ALEJANDRA BERROCAL O CON SRA DELMIRA SALGADO FONOS 45-634214, 634056.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DIPROLAB LTDA.
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario50CajaMASCARILLAS CON ELASTICO 3 PLIEGUES  $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.950 $ 69.950
25174004
Refrigerante de motor30UnidadLITROS DE AGUA DESTILADA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
52121703
Toalla de cara5UnidadTOALLAS DE MANO  $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos3LitroDETERGENTE ENZIMATICO  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111606
Papel artístico o papel Kraft30PliegoPAPEL KRAFT PARA ESTERILIZACION  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 143.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.208
TOTAL OC $ 170.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.