Orden de Compra. Nº3612-54-SE19 "MANTENIMIENTO ALUMBRADO PULICO JULIO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3612-54-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ALUMBRADO PULICO JULIO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3610-12-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208004 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlo
Razón Social RONY CARLOS BANARES CARMONA
R.U.T. 15.241.162-6
Sucursal carlo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1Unidad no definida3 CONEXIONES FUSIBLE E INSTALACION DE AMARRAS PLASTICAS. 1 CONEXION DE NEUTRO E INSTALACION DE AMARRAS PLASTICAS. 4 CAMBIO DE CONEXIONES DE TABLERO, CONECTOR Y FOTOCELDAS. 5 ACCIONAMIENTO AUTOMATICO. 2 RETIROS E INSTALACION DE CONECTORES. ORDEN DE TRABAJO N°3395, JULIO 2019. $ 735.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.420 $ 735.420
39111603
Alumbrado público1Unidad no definidaINSTALACION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO, CALLE ARTURO PRAT, CIUDAD DE SAAVEDRA. ORDEN DE TRABAJO N°3396, JULIO 2019. $ 672.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.350 $ 672.350
Total Neto $ 1.407.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.407.770

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.