Orden de Compra. Nº3613-1053-TD24 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-16-FTD24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-1053-TD24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-16-FTD24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1148 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Chacabuco 502
Comuna Vicuña
Impuesto 39973,34
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora ARIAS & AZOLAS SpA
Razón Social CONSTRUCTORA ARIAS & AZOLAS SPA
R.U.T. 77.301.614-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora ARIAS & AZOLAS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería3UnidadINSTALACION DE SELLO ANTIFUGA WC, INC. FIJACIONES BAÑO NIÑAS INTERNADO  $ 20.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.816 $ 60.816
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCAMBIO LLAVE DE URINARIO CON PULSOMETRO EN BAÑO ALUMNOS   $ 41.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.713 $ 41.713
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCAMBIO DE PERNOS DE ANCLAJE BAÑO ALUMNOS   $ 10.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.435 $ 10.435
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCAMBIO DE SIFON DE URINARIO CROMADO BAÑO ALUMNOS   $ 29.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.044 $ 29.044
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCAMBIO DE FITTING ESTANQUE WC EN BAÑO NIÑAS INTERNADO   $ 19.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.390 $ 19.390
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCAMBIO FLAPER ESTANQUE BAÑO ALUMNAS   $ 6.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.911 $ 6.911
Total Neto $ 168.309
Descuento $ 0
Cargos $ 42.077
IVA  19  % $ 39.973
TOTAL OC $ 250.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.