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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-1066-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION SOLUCION INTERNET PARA JARD. INFANTIL ABEJITAS DORADAS DE RIVADAVIA, VICUÑA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NORTIC |
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Razón Social |
NORTIC SPA
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R.U.T. |
76.764.671-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NORTIC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 6 | Mes | INTERNET BANDA ANCHA PARA JARD. INFANTIL ABEJITAS DORADAS DE RIVADAVIA. VELOCIDAD DE BAJADA DE 100MBPS Y SUBIDA DE 20MBPS VIA WIFI EN DEPENDENCIAS DEL JARDIN, POR UN PLAZO DE 6 MESES, DESDE EL 01/01/2025 AL 30/06/2025. PAGO MENSUAL | |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.