|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3613-1116-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIONES VARIAS ESCUELA LUCILA GODOY |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3613-17-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vicuña
|
|
R.U.T. |
69.040.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
Chacabuco 502 |
|
Comuna |
Vicuña
|
|
Impuesto |
20641,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 502 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ADOLFO |
|
Razón Social |
ADOLFO MARIN RODRIGUEZ
|
|
R.U.T. |
13.650.483-5 |
|
Sucursal |
ADOLFO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 3 | Unidad no definida | VARILLADO DE CAMARAS Y LIMPIEZA ( LLAVE TIPO FAS CRANE) | |
$ 24.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 73.500
|
$ 73.500
|
72101604
| Metalistería de arquitectura | 1 | Unidad no definida | REPOSICION TAPA METALICA (CIERRE POSTE METALICO Y MALLA FOR) | |
$ 23.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.500
|
$ 23.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 11.640
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.642
|
|
$ 129.282
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.