Orden de Compra. Nº3613-115-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-36-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-115-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-36-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 98/MANTENIMIENTO del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación CHACABUCO N°502, VICUÑA
Comuna Vicuña
Impuesto 45144
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°502, VICUÑA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REALIZACION DEL TRABAJOCALLE PRINCIPAL N°915 LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, COMUNA DE VICUÑA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROCADI ELECTRICIDAD
Razón Social RODRIGO ANDRÉS CASTRO DÍAZ
R.U.T. 16.244.133-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROCADI ELECTRICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes3UnidadPLAFON LED SOBREPONER 24w  $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
39101701
Tubos fluorescentes4UnidadMODIFICACION EQUIPO FLUORESCENTE DOBLE 3x18w(por falla completa) a equipo led  $ 28.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadMODIFICACION EQUIPO FLUORESENTE DOBLE 3x18w(por falla completa) a equipo led  $ 28.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100
Total Neto $ 237.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.144
TOTAL OC $ 282.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.