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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-1270-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADO LICEO CARLOS MONDACA (DAEM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vicuña
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 502 |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
175034,7811 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fernando |
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Razón Social |
CONSORCIO MERKEN SpA
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R.U.T. |
76.425.376-0 |
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Sucursal |
Fernando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192703
| Platos combinados estables sin refrigerar | 197 | Unidad no definida | ALMUERZO SERVIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 | |
$ 1.919,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.043
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$ 378.108
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50192703
| Platos combinados estables sin refrigerar | 197 | Unidad no definida | DESAYUNOS SERVIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 | |
$ 697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.309
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$ 137.404
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50192703
| Platos combinados estables sin refrigerar | 169 | Unidad no definida | ONCES SERVIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | |
$ 697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.793
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$ 117.874
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50192703
| Platos combinados estables sin refrigerar | 150 | Unidad no definida | CENAS SERVIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | |
$ 1.919,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 287.850
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$ 287.850
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Total Neto
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$ 921.236
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.035
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$ 1.096.271
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.