Orden de Compra. Nº3613-239-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-65-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-239-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-65-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 232/MANTENIMIENTO del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación CHACABUCO N°502, VICUÑA
Comuna Vicuña
Impuesto 30400
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°502, VICUÑA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REALIZACION DEL SERVICIOCOLEGIO JOAQUIN VICUÑA LARRAIN,. CALLE LIRCAY N°441 POBLACION AGUAS DE ELQUI, COMUNA DE VICUÑA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROCADI ELECTRICIDAD
Razón Social RODRIGO ANDRÉS CASTRO DÍAZ
R.U.T. 16.244.133-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROCADI ELECTRICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1Unidad no definidaREEMPLAZO DE 2 AUTOMATICOS 10 AMP RIEL DIN  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1Unidad no definidaREEMPLAZO DE 3 BOMERAS FUNDIDAS POR MAL CONTACTO ELECTRICO  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1Unidad no definidaREEMPLAZO DE CONDUCTORES (PUENTES ENTRE REPARTIDOR Y BOMERAS FUNDIDOS)  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1Unidad no definidaPRUEBAS, MEDICIONES CON Y SIN CARGA ELECTRICA ENCENDIDA, PARA VERIFICAR BUEN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACION  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1Unidad no definidaREVISION DEL TABLERO GENERAL Y MEDICIONES EN TABLERO GENERAL  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.400
TOTAL OC $ 190.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.