Orden de Compra. Nº3613-245-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPLEMENTOS MUSICALES PARA ACADEMIA DE BATUCADA DEL DAEM (SEP TRANSVERSAL)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-245-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPLEMENTOS MUSICALES PARA ACADEMIA DE BATUCADA DEL DAEM (SEP TRANSVERSAL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 288 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
Comuna Vicuña
Impuesto 136956,56
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALENTINA ANDREA MONTERO CAPO
Razón Social VALENTINA ANDREA MONTERO CAPO
R.U.T. 18.294.607-9
Sucursal VALENTINA ANDREA MONTERO CAPO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131507
Accesorios para instrumentos de percusión1Global- 35 UNIDADES PAR DE MAZOS SIMPLES TERCERA - 15 UNIDADES PAR DE MAZOS SIMPLES PARA PULSO - 10 UNIDADES PAR DE VARILLAS NEGRAS. - 13 UNIDADES CORREAS ACOLCHADAS SIMPLE MOSQUETONES - 08 UNIDADES PAR DE BAQUETAS PARA CAJA. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA DEL 20 DE MAYO 2024 CORRESPONDIENTE A COMPRA ÁGIL 3613-126-COT24.   $ 720.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.824 $ 720.824
Total Neto $ 720.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.957
TOTAL OC $ 857.781


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.294.607-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.