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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-245-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E IMPLEMENTOS MUSICALES PARA ACADEMIA DE BATUCADA DEL DAEM (SEP TRANSVERSAL) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
136956,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALENTINA ANDREA MONTERO CAPO |
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Razón Social |
VALENTINA ANDREA MONTERO CAPO
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R.U.T. |
18.294.607-9 |
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Sucursal |
VALENTINA ANDREA MONTERO CAPO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60131507
| Accesorios para instrumentos de percusión | 1 | Global | - 35 UNIDADES PAR DE MAZOS SIMPLES TERCERA
- 15 UNIDADES PAR DE MAZOS SIMPLES PARA PULSO
- 10 UNIDADES PAR DE VARILLAS NEGRAS.
- 13 UNIDADES CORREAS ACOLCHADAS SIMPLE MOSQUETONES
- 08 UNIDADES PAR DE BAQUETAS PARA CAJA.
DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA DEL 20 DE MAYO 2024 CORRESPONDIENTE A COMPRA ÁGIL 3613-126-COT24.
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$ 720.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.824
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$ 720.824
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Total Neto
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$ 720.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.957
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$ 857.781
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.