Orden de Compra. Nº3613-26-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-9-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-26-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-9-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/ PROGRAMA ACTIVATE del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
Comuna Vicuña
Impuesto 36549,92
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AROMATIZATE
Razón Social AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LIMITA
R.U.T. 76.371.117-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AROMATIZATE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaGUANTES DE ASEO GRUESO AMARILLO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
47121701
Bolsas de basura2Unidad no definidaBOLSA ASEO BLANCA BIO 50*55 PAQUETE 20 UNIDADES  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1Unidad no definidaGUANTES LATEX  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
47121701
Bolsas de basura4Unidad no definidaBOLSAS DE BASURAS 100*120 10 UNIDADES  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.740 $ 12.740
73101602
Servicios de producción de carbonato sódico (carbonato de sodio), o cloro o soda cáustica2BidónCLORO GEL EXCELL  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaTOALLAS DESINFECTANTES FRASCO  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
48101617
Palas de plástico para uso comercial1Unidad no definidaPALAS PVC  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definidaDESINFECTANTE AMBIENTAL  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLON GRANDE  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
14111703
Toallas de papel12Unidad no definidaTOALLAS JUMBO TORK 250METROS  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.488 $ 70.488
47131603
Esponjas3Unidad no definidaESPONJAS AMARILLAS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
14111704
Papel higiénico24Unidad no definidaPAPEL HIGENICO JUMBO 300 METROS ECONOMICOS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.344 $ 40.344
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos2Unidad no definidaLAVALOZA EXCELL  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
47121806
Escurridor de trapero6Unidad no definidaTRAPERO HUMEDO  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.056
47131801
Limpiadores de suelos3BidónLIMPIA PISOS 5 LITROS  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
Total Neto $ 192.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.550
TOTAL OC $ 228.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.