Orden de Compra. Nº
3613-26-TD25
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-9-FTD25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3613-26-TD25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-9-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/ PROGRAMA ACTIVATE del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
Comuna
Vicuña
Impuesto
36549,92
Dirección de Envío de la Factura
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AROMATIZATE
Razón Social
AROMATIZATE SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE LIMITA
R.U.T.
76.371.117-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AROMATIZATE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
4
Unidad no definida
GUANTES DE ASEO GRUESO AMARILLO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad no definida
BOLSA ASEO BLANCA BIO 50*55 PAQUETE 20 UNIDADES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
1
Unidad no definida
GUANTES LATEX
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURAS 100*120 10 UNIDADES
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.740
$ 12.740
73101602
Servicios de producción de carbonato sódico (carbonato de sodio), o cloro o soda cáustica
2
Bidón
CLORO GEL EXCELL
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad no definida
TOALLAS DESINFECTANTES FRASCO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
48101617
Palas de plástico para uso comercial
1
Unidad no definida
PALAS PVC
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168
$ 1.168
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad no definida
DESINFECTANTE AMBIENTAL
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLON GRANDE
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
14111703
Toallas de papel
12
Unidad no definida
TOALLAS JUMBO TORK 250METROS
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.488
$ 70.488
47131603
Esponjas
3
Unidad no definida
ESPONJAS AMARILLAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
14111704
Papel higiénico
24
Unidad no definida
PAPEL HIGENICO JUMBO 300 METROS ECONOMICOS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.344
$ 40.344
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
2
Unidad no definida
LAVALOZA EXCELL
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
47121806
Escurridor de trapero
6
Unidad no definida
TRAPERO HUMEDO
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.056
$ 13.056
47131801
Limpiadores de suelos
3
Bidón
LIMPIA PISOS 5 LITROS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.539
$ 7.539
Total Neto
$ 192.368
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.550
TOTAL OC
$ 228.918
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.