Orden de Compra. Nº3613-271-SE10 "Compra de Combustible Vehiculos DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-271-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de Combustible Vehiculos DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 474
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Chacabuco 502
Comuna Vicuña
Impuesto 585136,134452448
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estación de Servicios Shell Vicuña
Razón Social JOSE HERNAN CORTES PEREZ
R.U.T. 5.972.202-6
Sucursal Estación de Servicios Shell Vicuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Diesel7200LitroDieselDiesel $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.081.600 $ 3.079.664
Total Neto $ 3.079.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 585.136
TOTAL OC $ 3.664.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.