|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3613-299-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-75-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
|
|
R.U.T. |
69.040.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) |
|
Comuna |
Vicuña
|
|
Impuesto |
9025 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCION | Río Turbio #440 Población Aguas de Elqui. |
|
|
Proveedor |
Walker Campusano Contratista |
|
Razón Social |
WALKER ARIEL CAMPUSANO PINTO
|
|
R.U.T. |
7.972.511-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Walker Campusano Contratista |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Global | cambio e instalación de llave monomando mariposa cromada jardin piececitos de niños | |
$ 47.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.500
|
$ 47.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 47.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.025
|
|
$ 56.525
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.