Orden de Compra. Nº3613-331-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3613-80-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-331-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3613-80-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3613-80-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 474
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Chacabuco 502
Comuna Vicuña
Impuesto 100396
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ChileOnlineXdg
Razón Social XIMENA DIAZ GONZALEZ
R.U.T. 7.035.640-6
Sucursal ChileOnlineXdg
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados4UnidadNEUMATICOS 215/70 R- 16C  $ 84.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.600 $ 339.600
25172503
Neumáticos para camiones pesados2UnidadNEUMATICOS 700 X 16  $ 94.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.800 $ 188.800
Total Neto $ 528.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.396
TOTAL OC $ 628.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.