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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-36-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
“ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, VICUÑA” (DAEM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3613-15-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 502 |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
712803,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VBC GROUP SPA |
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Razón Social |
VBC GROUP SPA
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R.U.T. |
77.350.794-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VBC GROUP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122104
| Clips para papel | 1 | Global | Materiales de oficina (82 items) de acuerdo a oferta técnico económica de Licitación ID 3613- 15-L124, adjunta | Materiales de oficina de acuerdo a las características técnicas y cantidades indicadas en las Especificaciones técnicas adjuntas a la presentes bases de Licitación. Se deben ofertar los 82 items indicados. Se rechazarán ofertas incompletas |
$ 3.751.595,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.751.595
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$ 3.751.595
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Total Neto
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$ 3.751.595
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 712.803
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$ 4.464.398
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.