Orden de Compra. Nº3613-463-SE23 "REPARACIONES GASFISTERIA SERVICIOS HIGIENICOS ESC. DE EL MOLLE (MANTENIMIENTO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-463-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES GASFISTERIA SERVICIOS HIGIENICOS ESC. DE EL MOLLE (MANTENIMIENTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 625/MANTENIMIENTO del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Chacabuco N° 502
Comuna Vicuña
Impuesto 112546,5
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mauricio romero
Razón Social MAURICIO EDUARDO ROMERO PINEDA
R.U.T. 9.172.121-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mauricio romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaCAMBIO DE MONOMANDO SSHH FONOAUDIOLOGA   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaCAMBIO SIFON DE LAVATORIO SSHH FONOAUDIOLOGA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaCAMBIO SUBO DESAGÜE SSHH FONOAUDIOLOGA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaCAMBIO TAPA WC SSHH FUNCIONARIOS   $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaCAMBIO FLAPER SS.HH FUNCIONARIOS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner3Unidad no definidaCAMBIO MONOMANDOS SSHH. ALUMNOS   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2Unidad no definidaCAMBIO SIFON URINARIOS SSHH ALUMNOS   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaCAMBIO MANILLA DE ESTANQUE METALICA SS.HH. FUNCIONARIOS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaCAMBIO LLUVIA DUCHAS SSHH ALUMNOS   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner5Unidad no definidaCAMBIO MONOMANDOS SSHH ALUMNAS   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 538.500
Descuento $ 0
Cargos $ 53.850
IVA  19  % $ 112.546
TOTAL OC $ 704.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.