Orden de Compra. Nº
3613-463-SE23
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REPARACIONES GASFISTERIA SERVICIOS HIGIENICOS ESC. DE EL MOLLE (MANTENIMIENTO)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3613-463-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIONES GASFISTERIA SERVICIOS HIGIENICOS ESC. DE EL MOLLE (MANTENIMIENTO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 625/MANTENIMIENTO del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
Chacabuco N° 502
Comuna
Vicuña
Impuesto
112546,5
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
mauricio romero
Razón Social
MAURICIO EDUARDO ROMERO PINEDA
R.U.T.
9.172.121-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
mauricio romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
CAMBIO DE MONOMANDO SSHH FONOAUDIOLOGA
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
CAMBIO SIFON DE LAVATORIO SSHH FONOAUDIOLOGA
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
CAMBIO SUBO DESAGÜE SSHH FONOAUDIOLOGA
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
CAMBIO TAPA WC SSHH FUNCIONARIOS
$ 35.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.500
$ 35.500
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
CAMBIO FLAPER SS.HH FUNCIONARIOS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
3
Unidad no definida
CAMBIO MONOMANDOS SSHH. ALUMNOS
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
2
Unidad no definida
CAMBIO SIFON URINARIOS SSHH ALUMNOS
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
CAMBIO MANILLA DE ESTANQUE METALICA SS.HH. FUNCIONARIOS
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
CAMBIO LLUVIA DUCHAS SSHH ALUMNOS
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
5
Unidad no definida
CAMBIO MONOMANDOS SSHH ALUMNAS
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
Total Neto
$ 538.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 53.850
IVA
19
%
$ 112.546
TOTAL OC
$ 704.896
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.