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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-495-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIONES VARIAS JARD INFANTIL CAMPANITAS DE COBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3613-38-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vicuña
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 502 |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
93153,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADOLFO |
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Razón Social |
ADOLFO MARIN RODRIGUEZ
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R.U.T. |
13.650.483-5 |
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Sucursal |
ADOLFO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 24 | Unidad no definida | LIMPIEZA Y REPARACION CANALA AGUAS LLUVIAS | |
$ 5.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.800
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$ 142.800
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 15 | Unidad no definida | REPARACION REJA PERIMETRAL | |
$ 9.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.800
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$ 142.800
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 3 | Unidad no definida | REPARACION 3 PUERTAS | |
$ 21.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.260
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$ 64.260
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 2 | Unidad no definida | CAMBIO CHAPAS | |
$ 53.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.100
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$ 107.100
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | SOLDADURA REJA PASILLO | |
$ 27.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.370
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$ 27.370
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | INSTALACION TOPE PUERTA | |
$ 5.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.950
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$ 5.950
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Total Neto
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$ 490.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.153
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$ 583.433
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.