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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-601-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO TRANSPORTE ESTUDIANTES LICEO CARLOS MONDACA (FAEP 2020) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3613-53-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N° 502 |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
67275 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N° 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ZAHIDA |
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Razón Social |
MIRAYA DEL ROSARIO ROJAS RIVERA
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R.U.T. |
4.072.498-2 |
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Sucursal |
ZAHIDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 13 | Día | SERVICIO TRANSPORTE DIARIO DE ALUMNOS DESDE LAS LOCALIDADES DE LA CALERA, EL TAMBO, EL DURAZNO, CALINGASTA, DIAGUITAS, ANDACOLLITO, LA CAMPANA, LOURDES, VICUÑA E INTERMEDIOS HACIA EL LICEO CARLOS MONDACA (IDA U REGRESO)
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 | |
$ 39.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 517.725
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$ 517.725
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Total Neto
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$ 517.725
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (11,5%) 11,5 %
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$ 67.275
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$ 585.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.