Orden de Compra. Nº3613-653-SE24 "ADQUISICION DE COLACIONES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN ACT DE PAMPILLA PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LUCILA GODOY ALCAYAGA(SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-653-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN ACT DE PAMPILLA PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LUCILA GODOY ALCAYAGA(SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 812/SEP del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
Comuna Vicuña
Impuesto 69134,464
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL SIMON ALQUINTA E - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL SIMON ALQUINTA E HIJO LIMI
R.U.T. 79.516.810-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COMERCIAL SIMON ALQUINTA E - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados20UnidadNECTAR DAMASCO 1,5 LITROS  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.252
50202303
Jugos y néctar concentrados20UnidadNECTAR DURAZNO 1,5 LITRO  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.252
50202303
Jugos y néctar concentrados20UnidadNECTAR FRUTILLA 1,5 LITRO  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.252
50202303
Jugos y néctar concentrados150UnidadNECTAR DURAZNO 200CC  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
50202303
Jugos y néctar concentrados150UnidadNECTAR MANZANA 200CC  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
50111510
Carne de ave o carne fresca50UnidadKILOS DE TRUTO LARGO DE POLLO  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.500 $ 197.479
Total Neto $ 363.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.134
TOTAL OC $ 433.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.